Online Help: Shop-Einstellung - Umsatzsteuer
Diese Seite wird erreicht, wenn direkt über die Hauptnavigation Extra > Systemsteuerung gewählt und auf der erscheinenden Seite im Bereich Shop-Einstellungen > Umsatzsteuer geklickt wurde.
Für die Umsteuerberechnung gibt es verschiedene gesetzliche Vorschriften, besonders wenn Online-Shops (auch mit Sitz in Deutschland) im europäischen und nicht-europäischen Ausland agieren, z.B. durch Lieferungen ins Ausland.
Auf dieser Seite können Einstellungen getroffen werden, wie die eCommerce Suite in bestimmten Fällen die Umsatzsteuerberechnung durchführen soll.
USt.ID-Nr.
Tragen Sie hier Ihre Umsatzsteuer Identifikationsnummer ein, die Sie vom Finanzamt erhalten haben. Die Angabe Ihrer USt. ID ist erforderlich, wenn Sie den Online-Service zur Überprüfung der Kunden USt. ID nutzen möchten. Da der Service nur mit einer gültigen USt. ID für den Shop abgefragt werden kann.
Zusatzkosten Umsatzsteuer
Bestimmen Sie hier, wie die eCommerce Suite mit USt. Sätzen bei Versand- und Zusatzkosten umgehen soll.
Mit der Option "Keine Änderungen. USt. Sätze beibehalten, wie diese gesetzt wurden." legen Sie fest, dass die USt. Sätze bei den Versand- und Zusatzkosten so genutzt werden, wie diese im Backend konfiguriert wurden.
Über die Option "Hauptlast folgen. USt. Sätze der Zusatzkosten werden dem USt. Satz der Hauptlast angepasst." aktivieren Sie, dass die USt. Sätze bei den Versand- und Zusatzkosten dynamisch an den USt. Satz mit den größten netto Warenwert (Hauptlast) angepasst werden.
Es werden zwei Produkte zu je 1.000 EUR mit einer Umsatzsteuer von 19% und ein Produkt zu 500 EUR mit einem Umsatzsteuersatz von 7% bestellt. Die Umsatzsteuer der anfallenden Versandkosten wird mit 19% berechnet, da die Hauptlast der Bestellung mit 19% versteuert wird (Hauptlast = 2.000 EUR zu 19% Umsatzsteuer, Netto 1.680,67 Euro).
Werden der Bestellung vor Abschluss noch 4 weitere Produkte zu je 500 EUR mit einem Umsatzsteuersatz von 7% hinzugefügt, so beträgt der Steuersatz der Hauptlast nun 7% (Hauptlast = 2.500 EUR zu 7% Umsatzsteuer, Netto 2.336,45 Euro). Die Umsatzsteuer der anfallenden Versandkosten wird nun mit einem Umsatzsteuersatz von 7% berechnet.
EU Umsatzsteuer-ID
Hier können Sie entscheiden, ob und ab wann Sie umsatzsteuerfreie Bestellungen für Kunden mit einer gültigen USt. ID und der Lieferung in ein Land der EU erlauben möchten.
Mit der Option "Brutto Aufräge" legen Sie fest, dass Bestellungen immer mit Umsatzsteuer berechnet werden. Die Möglichkeit von umsatzsteuerfreie innergemeinschaftlichen Lieferungen ist damit deaktiviert.
In der eCommerce Suite können USt. ID in zwei Gültig-Status unterteilt werden. Der Status "gültig unter Vorbehalt" ist bei vorgesehen, für USt. ID deren Gültigkeit über den Online-Service bestätigt wurde, aber für die noch keine schriftliche Bestätigung vorhanden ist. Der Status "gültig, bestätigt" ist für USt. ID vorgesehen, deren Gültigkeit schriftlich bestätigt wurde.
Mit der Option "Netto Aufträge für USt. ID mit dem Status "gültig unter Vorbehalt"" können Kunden aus anderen EU-Ländern eine umsatzsteuerfreie Bestellung durch führen, deren USt. ID den Status "gültig unter Vorbehalt" besitzt. Mit der Beibehaltung der Standard-Einstellungen zur USt. ID Online-Prüfung, können so auch schon Neukunden eine umsatzsteuerfreie Bestellung im Shop durchführen, der USt. ID über den Online-Server als "gültig" bestätigt wurden.
Mit der Option "Netto Aufträge für USt. ID mit dem Status "gültig, bestätigt"" ist eine umsatzsteuerfreie Bestellung erst möglich, wenn die Kunden USt. ID in den Status "gültig, bestätigt" gesetzt wurde. Mit dieser Einstellung, können im Online-Shop nur Kunden eine umsatzsteuerfreie Bestellung durchführen, deren USt. ID bereits schriftlich als gültig bestätigt wurden.
USt. ID Online-Prüfung
Konfigurieren Sie hier, wie die Gültig-Prüfung einer USt. ID über den Online-Service in der eCommerce Suite gespeichert werden soll.
Mit der Option "Gültig-Antwort der USt. ID Online-Prüfung als "gültig unter Vorbehalt" speichern" legen Sie fest, dass die Online-Prüfung einer USt. ID als vorläufig gültig gespeichert wird. So behalten Sie Backend den Überblick, für welche USt. ID noch eine schriftliche Bestätigung eingeholt werden muss. Dies ist die empfohlene Einstellung für die Online-Prüfung.
Über die Option "Gültig-Antwort der USt. ID Online-Prüfung als "gültig, bestätigt" speichern" legen Sie fest, dass die Gültig-Prüfung über den Online-Service direkt als "gültig, bestätigt" gespeichert wird.
EU Umsatzsteuer-ID Text
Hier können Sie den Hinweistext eintragen, der bei einer gültigen umsatzsteuerfreie innergemeinschaftlichen Lieferungen auf der Rechnung ausgewiesen wird. In dem Text kann der Platzhalter "{USTIDNR}" für die USt. ID des Kunden verwendet werden.
Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftlichen Lieferungen gemäß § 4 Nr. 1 UStG. Ihre USt-IdNr. {USTIDNR}.
Ausfuhrlieferung
Bei Lieferungen in nicht EU Länder (Drittländern) kann die Umsatzsteuer entfallen, wenn der Kunde über ein Ausfuhrbescheinigung verfügt. Hier können Sie entscheiden, wie dieser Fall im Shop behandelt werden soll.
Mit der Auswahl "Brutto Aufträge" legen Sie fest, dass bei Bestellungen mit Lieferungen in ein Drittland immer die Umsatzsteuer berechnet wird. Umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferungen sind damit deaktiviert.
Die Auswahl von "Netto Aufträge bei "angekündigt" Ausfuhrbescheinigungen" erlaubt die umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferungen, wenn die Ausfuhrbescheinigung durch den Drittland-Kunden angekündigt wurden.
Ausfuhrlieferung Text
Hier können Sie den Hinweistext eintragen, der bei einer gültigen umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferungen auf der Rechnung ausgewiesen wird.
Umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferung gemäß § 4 Nr. 1 UStG.